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县妇联2018年度部门决算
2019-10-09 10:53:10 来源:妇联 作者: 点击数:
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第一部分  县妇联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  妇联概况

 

一、部门主要职能

团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,县妇联本级。

本部门2018年年末编制人数4人,其中行政编制4人;年末实有人数 7人,其中在职人员4人,退休人员3人。

 

第二部分  2018年妇联决算公示表.xls?

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计123.37万元,其中年初结转和结余28.02万元,较2017年增加29.07万元,增长31 %;本年收入合计95.36万元,较2017年增加12.46万元,增长15%,主要原因是:召开妇女第十五次代表大会,增拨了10万元工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入95.36万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计123.37万元,其中本年支出合计   114.92万元,较2017年增加48.62万元,增长73 %,主要原因是:代表大会召开增加经费开支及一些上年的省、市妇联经费全都2018年拨付;年末结转和结余8.45万元,较2017年减少19.55万元,下降69 %,主要原因是:2017年一些上级经费没拨付。

本年支出的具体构成为:基本支出114.92万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为114.92万元,决算数为114.92万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为104.87万元,决算数为104.89万元,完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为5.12万元,决算数为5.12万元,完成年初预算的100%

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.02万元,决算数为2.02万元,完成年初预算的100%

(三)住房保障支出年初预算数为2.91万元,决算数为2.91万元,完成年初预算的100%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.92万元,其中:

(一)工资福利支出52.58万元,较2017年增加12.38万元,增长31%,主要原因是:2017年妇联获得拆迁帮扶工作单项奖,2018年增发了奖金,2017年奖金支出也列在此列。

(二)商品和服务支出60.65万元,较2017年增加40.75万元,增长205%,主要原因是:代表大会召开增加经费开支及一些上年的省、市妇联经费全都2018年拨付。

(三)对个人和家庭补助支出1.69万元,较2017年减少4.41万元,下降72 %,主要原因是:一些奖金列入了工资福利支出项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.82万元,决算数为0.82万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.4万元,增长100 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.82万元,决算数为  0.82万元,完成预算的 100%,决算数较2017年增加0.42万元,增长100%

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出60.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加40.75万元,增长205%,主要原因是:代表大会召开增加经费开支及一些上年的省、市妇联经费全都2018年拨付。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

因公车改革,妇联没有公务用车。

九、预算绩效情况说明

 

 

第四部分  名词解释


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